全国免费咨询

13969074155

市政府部门

  • 来源:安博体育电竞ios
  • 添加时间: 2024-02-18 04:14:26
  • 洋浦交通运输和海洋局负责全区交通运输、港航、海洋、渔业等管理工作。负责陆路水路运输市场、港口、航
产品介绍 / introduction

  洋浦交通运输和海洋局负责全区交通运输、港航、海洋、渔业等管理工作。负责陆路水路运输市场、港口、航道、岸线、陆域、水域的监督管理;负责对港口公用基础设施规划、建设、维护和管理;负责全区渔业生产、渔港设施的监管;监管港口生产经营秩序、环境保护和港口设施安保、危险品运输等工作;监督管理所辖海域使用和生态环境保护等工作。

  交通运输和海洋局部门2022年财政拨款收支总预算43015.80万元。其中,收入总计43015.8万元,包括一般公共预算本年收入35174.25万元、上年结转7841.55万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计43015.80万元,包括社会保障和就业支出32.98万元, 卫生健康支出44.94万元, 节能环保支出140.01万元, 农林水支出8712.47万元, 交通运输支出30436.81万元, 自然资源海洋气象等支出125万元, 住房保障支出44万元,额外支出3478.60万元,结转下年0万元。

  洋浦交通运输和海洋局部门2022年一般公共预算当年拨款43015.80万元,比上年预算数增加10513.61万元,主要是渔业发展项目增加。

  一般公共服务(类)支出1.00万元,占0.00%,社会保障和就业(类)支出32.98万元,占0.08%; 卫生健康(类)支出44.94万元,占0.10%; 节能环保(类)支出140.01万元,占0.33%;农林水(类)支出8712.47万元,占20.25%;交通运输(类)支出30436.81万元,占70.76%;自然资源海洋气象等(类)支出125万元,占0.29%;住房保障支出44万元,占0.10%;额外支出3478.6万元,占8.09%;

  1一般公共服务(类)支出1.00万元,其他事务支出(款)其他事务支出(项)2022年预算数为1万元。比上年预算数持平。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为31.48万元,比上年预算数增加5.96万,主要是人员增加。

  3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为1.50万元,比上年预算数持平。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为10.04万元,比上年预算数增加2.19万元,根本原因人员增加。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.68万元,比上年预算数增加1.33万元,根本原因人员增加。

  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为28.22万元,比上年预算数增加4.03万元,根本原因人员增加。

  7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为18.84万元。,比上年预算数减少11.16万元。根本原因是功能科目调整。

  8.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2022年预算数为121.17万元。根本原因是功能科目调整。

  9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2022年预算数为226.42万元,比上年预算数减少224万元。根本原因是船转产补助申请减少。

  10.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为257.10万元。根本原因是功能科目调整。

  11. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项) 2022年预算数为8060.28万,根本原因是功能科目调整。

  12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2022年预算数为45万,根本原因是功能科目调整。

  13.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)2022年预算数为123.67万元,比上年预算数增加3.67万元。根本原因是功能科目调整。

  14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为497.44万元,比上年预算数增加22.67万元,根本原因是人员经费和公用经费增加。

  15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2022年预算数为4346.24万元,比上年预算数减少3016.87万元,根本原因是疏港大道二期工程建设支付尾款。

  16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(款)2022年预算数为15.86万元,该项为2022年新增项目(三都农村公路养护)

  17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2022年预算数为55万元,根本原因是功能科目调整。

  18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)2021年预算数为441万元,比上年预算数减少117.21万元,根本原因是减少基础设施建设费(南滩渔港防波堤工程)

  19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)2021年预算数为200万元,比上年预算数减少150万元,根本原因是该项吨级不同,去年5万吨级,今年2万吨级预算就减少。

  20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年预算数为15万元,比上年预算数减少29827.26万元,根本原因是功能科目调整。

  21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2022年预算数为1700万元,比上年预算数增加300.00 万元,根本原因新能源公交车电费、人工费、增加场站办公楼、建设钢结构雨棚等成本增加。

  22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2022年预算数为23166.27万元,比上年预算数增加23055.29 万元,根本原因是功能科目调整。

  23.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2022年预算数为125万元,比上年预算数增加115 万元,根本原因是功能科目调整。

  24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为44万元,比上年预算数增加21.53万元,根本原因是人员增加。

  25. 额外支出(类)额外支出(款)额外支出(项)2022年预算数为3478.6万元,根本原因是功能科目调整。

  交通运输和海洋局部门2022年一般公共预算基本支出为828.46万元,其中:

  人员经费672万元,最重要的包含:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费156.46万元,最重要的包含:办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (一)交通运输和海洋局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.43万元,其中:

  公务用车购置及运行费9.43万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.43万元),与上年预算较上年预算增长4.75%。增长根本原因是新增一辆新能源汽车。公务车保有量5辆,计划购置0辆;公务接待费8.00万元,与上年预算持平。

  (二)交通海洋局部门2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

  交通运输和海洋局部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

  按照综合预算原则,交按照综合预算原则,交通运输和海洋局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。交通运输和海洋局2022年收支总预算43015.8万元。

  交通运输和海洋局部门2022年收入预算43015.8万元,其中:上年结转7841.55万元,占18.23%;经费拨款收入35174.25万元,占81.77%;政府性基金收入0万元,比上年预算数增加2158.98万元,主要是对企业补助、委托业务费、基础设施建设费增加。

  交通运输和海洋局部门2022年支出预算43015.8万元,其中:基本支出828.46万元,占1.93%;项目支出42187.34万元,占98.07%。比上年预算数增加2158.98万元,主要是对企业补助、委托业务费、基础设施建设费增加。

  2022年交通运输和海洋局本级、交通运输管理处、渔政渔港监督管理中心的机关运行经费预算156.46万元。

  2022年交通运输和海洋局部门政府采购预算总额4193万元,主要为政府采购服务。

  截至2022年12月31日,交通运输和海洋局本级及下属各预算单位共有车辆5辆,其中,机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  2022年交通运输和海洋局部门56个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算35011.10万元。

  三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

  九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

  十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心[网络地图]